附件2: 
  景宁畲族自治县2012年预算支出安排表
 
  单位:万元
   项  目 
 |   2011年预算(调整后) 
 |   2012年预算 
 |   比上年预算+ -% 
 |   说  明 
 |    一般预算支出合计 
 |   89050 
 |   116500 
 |   30.83  
 |   剔除不可比因素增长8.37% 
 |    一、一般公共服务 
 |   17828 
 |   19870 
 |   11.45  
 |     
 |    二、国防 
 |   212 
 |   230 
 |   8.49  
 |     
 |    三、公共安全 
 |   6136 
 |   5820 
 |   -5.15  
 |     
 |    四、教育 
 |   16746 
 |   22000 
 |   31.37  
 |     
 |    五、科学技术 
 |   1194 
 |   1340 
 |   12.23  
 |     
 |    六、文化体育与传媒 
 |   2047 
 |   3790 
 |   85.15  
 |     
 |    七、社会保障与就业 
 |   4421 
 |   5490 
 |   24.18  
 |     
 |    八、医疗卫生 
 |   6791 
 |   7020 
 |   3.37  
 |     
 |    九、节能环保 
 |   1432 
 |   1690 
 |   18.02  
 |     
 |    十、城乡社区事务 
 |   3100 
 |   4220 
 |   36.13  
 |     
 |    十一、农林水事务 
 |   10913 
 |   13610 
 |   24.71  
 |     
 |    十二、交通运输 
 |   2790 
 |   3350 
 |   20.07  
 |     
 |    十三、资源勘探电力信息等事务 
 |   4049 
 |   11650 
 |   187.73  
 |    
 |    十四、商业服务业等事务 
 |   2193 
 |   6210 
 |   183.17  
 |    
 |    十五、国土资源气象等事务 
 |   522 
 |   690 
 |   32.18 
 |     
 |    十六、住房保障支出 
 |   3618 
 |   5650 
 |   56.16  
 |     
 |    十七、粮油物资储备事务 
 |   156 
 |   350 
 |   124.36  
 |     
 |    十八、其他支出 
 |   3629 
 |   2020 
 |   -44.34  
 |     
 |    十九、预备费 
 |   573 
 |   1500 
 |   161.78  
 |    
 |   
	 
	
 
 
 |