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浙江省交通运输厅关于滩坑库周青田石柱至文成武阳复建公路工程施工图设计的批复

  (二)K0~K7路段3公里平均纵坡大于5.5%,建议进一步加强安全设施设计,以利道路营运安全。
  (三)补充完善路线交叉和改路平面布置图。
  (四)请青田县及文成县政府协调好土管、水利、环保、林业、电力等有关部门和沿线乡镇的有关事宜,以利工程顺利实施。
  七、本项目建设工期为18个月。

  附件2
  滩坑库周青田石柱至文成武阳复建公路施工图预算核定表

  单位:人民币元

编号

工程或费用名称

青田段

文成段

合计

上报预算

核定预算

增或减

上报预算

核定预算

增或减

上报预算

核定预算

增或减

 

第一部分 建筑安装工程费

13,486,432

13,332,013

-154,419

6,287,579

6,120,393

-167,186

19,774,011

19,452,406

-321,605

临时工程

95,334

95,325

-9

62,165

62,160

-5

157,499

157,485

-14

路基工程

9,379,666

9,318,258

-61,408

3,851,288

3,747,740

-103,548

13,230,954

13,065,998

-164,956

路面工程

2,423,758

2,359,084

-64,674

1,603,592

1,562,225

-41,367

4,027,350

3,921,309

-106,041

桥梁涵洞工程

600,001

586,818

-13,183

270,062

264,994

-5,068

870,063

851,812

-18,251

交叉工程

24,820

24,253

-567

16,929

16,581

-348

41,749

40,834

-915

公路设施及预埋管线工程

946,683

932,105

-14,578

467,493

450,643

-16,850

1,414,176

1,382,748

-31,428

绿化及环境保护工程

16,170

16,170

0

16,050

16,050

0

32,220

32,220

0

 

第二部分 设备及工具、器具购置费

17,400

17,400

0

11,122

11,122

0

28,522

28,522

0

办公及生活用家具购置

17,400

17,400

0

11,122

11,122

0

28,522

28,522

0

 

第三部分 工程建设其他费用

4,375,380

4,012,206

-363,174

2,326,252

2,204,235

-122,017

6,701,632

6,216,441

-485,191

土地征用及拆迁补偿费

1,293,835

1,293,835

0

823,360

823,360

0

2,117,195

2,117,195

0

建设项目管理费

1,131,583

1,123,430

-8,153

421,324

415,728

-5,596

1,552,907

1,539,158

-13,749

1

建设单位管理费

686,504

683,138

-3,366

209,151

206,530

-2,621

895,655

889,668

-5,987

3

工程监理费

404,593

399,960

-4,633

188,627

185,748

-2,879

593,220

585,708

-7,512

5

设计文件审查费

13,486

13,332

-154

6,288

6,192

-96

19,774

19,524

-250

6

竣(交)工验收试验检测费

27,000

27,000

0

17,258

17,258

0

44,258

44,258

0

建设项目前期工作费

1,661,962

1,306,941

-355,021

931,568

815,147

-116,421

2,593,530

2,122,088

-471,442

1

工可和勘察设计费

1,579,747

1,229,891

-349,856

889,732

786,102

-103,630

2,469,479

2,015,993

-453,486

2

设计、监理、施工招标文件及招标造价文件编制费

82,215

77,050

-5,165

41,836

29,045

-12,791

124,051

106,095

-17,956

专项评价(估)费

288,000

288,000

0

150,000

150,000

0

438,000

438,000

0

 

第一、二、三部分费用合计

17,879,212

17,361,619

-517,593

8,624,953

8,335,750

-289,203

26,504,165

25,697,369

-806,796

预备费

536,376

520,849

-15,527

258,749

250,073

-8,676

795,125

770,922

-24,203

1

基本预备费

536,376

520,849

-15,527

258,749

250,073

-8,676

795,125

770,922

-24,203

 

预算总金额

18,415,588

17,882,468

-533,120

8,883,702

8,585,823

-297,879

27,299,290

26,468,291

-830,999



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