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贵阳市人民政府办公厅转发市审计局关于2008年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作方案的通知

  3.行财处负责:贵阳市人民防空办公室;贵阳市工业投资控股有限公司国有资产收益的专项审计。

  4.经济责任审计处负责:贵阳市规划管理局;贵阳市文化局的审计。

  5.外资处负责:贵阳市市直机关事务管理局的审计。

  6.法制处负责:贵阳市金阳新区管理委员会的审计。

  7.金融处负责:市国资委三个审计项目;贵阳金阳新区开发建设有限公司的审计。

  8.社保处负责:市劳动局的专项审计调查;市国有资产投资管理有限公司的审计。

  9.农水处负责:贵阳市环境保护局的审计;贵阳市农村危房改造工程专项资金的审计调查。

  (三)时间安排

  “同级审”第一阶段的重点是做好审前调查工作,通过审前调查,把已经发生或正在发生的违法违规问题,在事中进行整改纠正,防患于未然。第二阶段,各审计组按照项目分工实施审计。具体安排如下:

  1.第一阶段,从明年1月初开始,用半个月时间,对各被审计单位1-3季度的财政财务收支、专项资金安排使用情况进行审前调查。完成调查工作后,对存在问题要与被审计单位交换意见(重大问题要按审计程序处理),提出整改意见和措施。

  2.第二阶段,从明年2月上旬,各审计组按照项目分工实施审计,结合第一阶段存在问题的整改情况形成项目审计报告。

  3.审计实施阶段工作于3月下旬结束,4月中旬提交审计报告和回复意见。财政处根据各审计报告进行汇总,并撰写审计结果报告,五月上旬前报市政府。根据市政府的审定意见,代政府草拟审计工作报告,于五月中旬报市人大常委会。

  七、审计工作要求

  1.在审计中要突出重点,敢于揭露问题。在全面核实会计报表及其账目的基础上,结合对其他市级部门预算执行情况的审计,检查市财政局在组织市本级预算执行过程中是否存在不合法、不规范的问题。要重点揭露预算分配、预算收支管理和其他财政收支中存在的“数额大、范围大、危害大、影响大”的问题,注意发现严重违纪违规和重大违法渎职问题的线索,做到审计各项资金没有遗漏,不留死角。

  2.全力配合审计工作。各被审计单位要自觉接受审计,并提前做好自查自纠工作,以及准备好审计所需会计凭证、账簿、会计报表等相关资料,不得以任何理由和借口回避和拒绝审计,审计进点后为审计人员提供必要的办公条件。


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