药品生产企业,报送到安监处,联系人:方晓立,联系电话82002749,传真82002751。
药品经营企业,报送到流通处,联系人:毛颖新,联系电话82002727,传真82001207。
医疗器械生产经营企业,报送到器械处,联系人:陈力坚,联系电话82002712,传真82002714。
四、工作要求
(一)高度重视,认真组织。自查自纠检查评估工作是对治理商业贿赂专项工作的综合评价,是对治贿工作成效的考量和验收,各有关企业要高度重视,严格落实工作责任制,务求取得实效。自查自纠评估过程中,要注意收集整理材料,建立档案记录,以备检查。
(二)严格纪律,实事求是。自查自纠检查评估工作必须求真务实,反对弄虚作假,检查评估要坚持标准,严肃认真,确保自查自纠工作不走过场,各有关企业务必要在规定时间内将有关材料上报我局相关处室。
附件:1.企业自查自纠工作检查评估评价表
2.自查自纠工作考核验收自评情况报告
二○○七年四月二十日
附件1:
企业自查自纠工作检查评估评价表
企业名称: 检查评估日期:
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│主要│ 检 查 评 估 内 容 │ 完成 │ 各环节评价 │
│环节│ │ 情况 │ (√) │
│ │ │(√)├──┬──┬───┤
│ │ │ │合格│基本│不合格│
│ │ │ │ │合格│ │
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│宣传│结合实际制定实施方案,任务分解、时间进度、工作步│ │ │ │ │
│发动│骤、方式方法等具体明确。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │通过会议等各种形式传达国家有关方针政策。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │组织员工开展反商业贿赂教育活动。 │ │ │ │ │
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│调查│准确掌握本企业不正当交易的基本情况,有详细的文字│ │ │ │ │
│摸底│资料。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │易发生问题岗位、环节、人员开展了调查摸底。 │ │ │ │ │
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│查摆│在商品购销(服务)中有无给予或收受不正当利益的行│ │ │ │ │
│问题│为。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │在各类招(投)标活动有无违法违规行为。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │在国企改制和产权转让中有无违反《企业国有产权转让│ │ │ │ │
│ │管理暂行办法》等规定,暗箱操作,侵吞国有资产或造│ │ │ │ │
│ │成国有资产流失的问题。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │经营决策机制和内部管理规章制度有无可能产生或纵容│ │ │ │ │
│ │商业贿赂的问题。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │整理自查自纠工作查摆问题的资料。 │ │ │ │ │
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│分类│研究制定分类处理的原则或政策规定。 │ │ │ │ │
│处理├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │针对查找出的不正当交易行为问题,形成对有关人员的│ │ │ │ │
│ │处理意见,并负责落实。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │对拒不自查自纠或弄虚作假等行为作出相应的处理;对│ │ │ │ │
│ │涉嫌违法犯罪的人员移送行政执法部门或司法机关处理│ │ │ │ │
│ │。 │ │ │ │ │
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│纠正│制定本企业自查自纠整改方案。 │ │ │ │ │
│整改├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │针对自查自纠中发现的突出问题,认真总结经验教训,│ │ │ │ │
│ │完善内部管理制度,确定整改重点,落实整改责任。 │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───┼──┼──┼───┤
│ │检查整改落实情况和效果,问题基本得到解决。 │ │ │ │ │
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│检查│对本企业自查自纠工作进行了检查评估,并形成书面报│ │ │ │ │
│考核│告。 │ │ │ │ │
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│ 综 合 评 价 │ │ │ │
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