组织现场考核单位(盖章): 记录: 日期:
年 半年度项目监理机构考核评分表(表1-2)
项目监理机构名称及监理合同编号:
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│ 考核内容 │规│ 检查记录 │得│
│ │定│ │分│
│ │分│ │ │
│ │值│ │ │
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│监理│1.未签认审批施工组织设计、重大技术方案、│7 │ │ │
│工作│特殊技术处理措施和工艺,每有一个施工合同│ │ │ │
│质量│段扣2分;经审批的方案、工艺等存在明显错 │ │ │ │
│(30 │误或未达到合同和规范要求,审批不认真、不│ │ │ │
│分) │仔细,扣1分/合同段。 │ │ │ │
│ │2.未开展工序交工验收签认工作,未审批工程│ │ │ │
│ │开工报告,扣1分/合同段;中间交工验收、分│ │ │ │
│ │项和分部工程开工审批未签认,扣1分/合同段│ │ │ │
│ │。 │ │ │ │
│ │3.未定期召开工地会议或无会议记录或内容不│ │ │ │
│ │齐全,扣1分/次。 │ │ │ │
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│ │1.对施工中存在的明显质量或安全(环保)问│7 │ │ │
│ │题未及时发出书面指令,或未及时纠正和制止│ │ │ │
│ │施工,扣1分/项。 │ │ │ │
│ │2.施工单位未按有关要求(业主、质监站、监│ │ │ │
│ │理等检查意见或指令等)整改或整改不彻底,│ │ │ │
│ │未督促采取进一步有效措施,扣1分/项;对整│ │ │ │
│ │改结果未作复查,未签认或虽已签认但不真实│ │ │ │
│ │的,分别扣1分/项。 │ │ │ │
│ │3.工程已按相关要求整改但书面资料不闭合,│ │ │ │
│ │未及时按要求完成书面回复,扣1分/项。 │ │ │ │
│ │4.为施工单位或其它相关单位(部门)签认或│ │ │ │
│ │出具假数据、假资料,经查实,扣2分/次。 │ │ │ │
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│ │1.未建立材料、试验、测量、计量支付、工程│5 │ │ │
│ │变更、安全、环保等台帐,扣1分/项。 │ │ │ │
│ │2.监理依据(涉及公路工程施工、安全和环保│ │ │ │
│ │工作常用的标准、规范及试验规程等)缺漏,│ │ │ │
│ │扣0.5分/项。 │ │ │ │
│ │3.《监理月报》未按时编发或内容不齐全,监│ │ │ │
│ │理人员无《监理日志》或记录内容不真实或重│ │ │ │
│ │要内容未记录,《监理规划》和《监理实施细│ │ │ │
│ │则》不具有针对性、可操作性或编制不及时,│ │ │ │
│ │分别扣0.5分/项。 │ │ │ │
│ │4.监理文件与资料没有做到分类有序、系统、│ │ │ │
│ │完整、妥善存放和保管,内容不齐全、不规范│ │ │ │
│ │和未及时收集整理归档,扣0.5分。 │ │ │ │
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│ │1.对重要隐蔽工程、关键工程、重点部位、重│5 │ │ │
│ │要工序和试验过程等未旁站(巡视),或无相│ │ │ │
│ │应记录,分别扣0.2分/项。 │ │ │ │
│ │2.旁站(巡视)工作不到位,对存在的明显工│ │ │ │
│ │程质量、安全和环保问题未发现或未及时作相│ │ │ │
│ │应处理,扣1分。 │ │ │ │
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│ │1.经查实,签认的计量支付工程量不真实存在│6 │ │ │
│ │虚假现象,扣2分/次。 │ │ │ │
│ │2.签认的计量支付复核不准确,或存在明显错│ │ │ │
│ │误,扣0.5分/次。 │ │ │ │
│ │3.计量支付签认不及时或签字不齐全,扣0.5 │ │ │ │
│ │分/次。 │ │ │ │
│ │4.经查实,签认的工程变更不真实,扣2分/次│ │ │ │
│ │。 │ │ │ │
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│ │ 合计 │30│ │ │
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