附表11
LDRZ09 审核报告 No:
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
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┃ 地址 │ │ 邮编 │ ┃
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┃ 联系人 │ │电话 │ │ 传真 │ ┃
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┃ 审核类型 │ 初次审核 监督审核 再次认证 ┃
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┃ 审核目的 │ ┃
┃ │ ┃
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┃ 审核准则 │ ┃
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┃ 审核范围 │ ┃
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┃ 审核日期 │ ┃
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┃ 审核组 │职责 姓名 性别 熟悉的专业 ┃
┃ 成员 │组长 ┃
┃ │组员 ┃
┃ │组员 ┃
┃ │组员 ┃
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
┃ 主要参加人员 │ ┃
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┃需要说明的情况(注): ┃
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注:包括受审核方的异议,审核计划变更、审核范围扩大或缩小及其理由。
LDRZ09 审核报告(续) No:
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┃质量管理体系有效性评价(注): ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
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┃审核结论: ┃
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┃纠正措施要求: ┃
┃审核中发现严重未达标项 个,一般未达标项 个。请受审核鉴定机构在 个工作日内对未达标项 ┃
┃采取纠正措施,并向审核组提供纠正措施的实施证据,审核组将对纠正措施的实施情况及其有效性进行 ┃
┃ 。 ┃
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┃ 审核组长: 年 月 日 │同意审核组的审核结论 │受审核方代表: ┃
┃ │ │ ┃
┃ │ │年 月 日 ┃
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┃ │不同意审核组的审核结论 │ ┃
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┃评审意见: ┃
┃ 评审负责人: 年 月 日 ┃
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┃批准意见: ┃
┃ ┃
┃ 批准人: 年 月 日 ┃
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注:包括体系文件的符合性、充分性;鉴定服务质量分析、顾客满意、质量方针、质量目标、人员的能力及质量意识;体系运行有效性分析,过程识别、控制,相关法律、法规的确定、符合性;内部审核、管理评审、持续改进能力与效果)。
附表12
LDRZ10 纠正措施验证报告 No:
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┃ 受审核鉴定机构 │ │未达标项编号 │ ┃
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┃ 地址 │ │ 邮编 │ ┃
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┃ 联系人 │ │电话 │ │ 传真 │ ┃
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┃ 报告类型 │ 单项报告 │ 验证方式 │ 在现场审核期间验证 ┃
┃ │ 综合报告 │ │ 现场验证 ┃
┃ │ │ │ 书面验证 ┃
┃ │ │ │ 在下一次审核中验证 ┃
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┃ 原审核组成员 │ ┃
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┃验证情况(注): ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃验证人: 年 月 日 ┃
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┃验证结论: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 关闭未达标项。 ┃
┃ 以下未达标项需重新采取纠正措施, 个工作日后再次验证。 ┃
┃ 审核组长: 年 月 日 ┃
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