附表8
LDRZ07 会议签到表 No:
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
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┃ 会议类别 │□ 首次会议 □ 末次会议 □ 纠正措施验证会议 ┃
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┃ 主持人 │ │ 会议日期/时间 │ ┃
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┃ 审核人员签到 ┃
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┃ 姓 名 │ 职 务 │ 姓 名 │ 职 务 ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
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┃ 备 注 │审核人员职务写审核组长、专业审核员或审核员。 ┃
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┃ 受审核鉴定机构人员签到 ┃
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┃ 姓 名 │ 部 门 │ 职 务 ┃
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┃ │ │ ┃
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┃ │ │ ┃
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┃ │ │ ┃
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┃ │ │ ┃
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附9
关于审核结论的说明
1) “推荐通过认证”:审核中没有或者发现较少一般未达标项,且受审核鉴定机构在现场审核期间或者15个工作日内即可完成纠正措施,并经审核组验证有效。
2) “有条件推荐通过认证”:审核中发现1个严重未达标项或多个一般未达标项,受审核鉴定机构在现场审核期间或者60个工作日内完成纠正措施。如仍不能完成纠正措施,则变为“不推荐通过认证”。
3) “不推荐通过认证”:审核中发现多个造成系统性失效和/或区域性失效或造成严重后果(如能引起顾客投诉、上级通报批评)的严重未达标项。(待鉴定机构对所有问题采取纠正措施后可以重新向认证机构提出认证申请。)
附表10
LDRZ08 未达标报告 No:
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┃ 受审核鉴定机构 │ ┃
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┃ 受审核部门 │ │ 部门负责人 │ ┃
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┃ 审核日期 │ │ 陪同人员 │ ┃
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┃未达标事实描述: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃审核员: 年 月 日 受审核部门负责人: 年 月 日 ┃
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┃ 未达标条款 │《标准》: ┃
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┃ │受审核鉴定机构体系文件: ┃
┃ │相关法律、法规: ┃
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┃ 未达标程度 │ 严重未达标 一般未达标 ┃
┃ │ ┃
┃ │审核组长: 年 月 日 管理者代表: 年 月 日 ┃
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┃纠正措施验证方式: ┃
┃ 现场审核期间验证。 ┃
┃ ____个工作日后,书面验证。 ┃
┃ ____个工作日后,现场验证。 ┃
┃ 在下一次审核中验证。 ┃
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┃原因分析: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 受审核部门负责人: 年 月 日 ┃
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┃纠正措施完成情况: ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃管理者代表: 受审核部门负责人: 年 月 日 ┃
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